Número Empenho | 002162/2025 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 002690 |
Data | 24/07/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 28/07/2025 00:00:00 |
Valor | 4.046,62 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 041804.2884690030.012 31901300 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
CNPJ Credor | 29.979.036/0384-66 |
Documento Fiscal | |