Número Empenho | 001712/2025 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 002099 |
Data | 06/06/2025 00:00:00 |
Data Vencimento | 18/06/2025 00:00:00 |
Valor | 2.513,96 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 041805.1751250072.082 31901300 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
CNPJ Credor | 29.979.036/0384-66 |
Documento Fiscal | |