Número | 001060 |
Credor | 29.979.036/0384-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/03/2025 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA,COMP.03/2025. |
Dotacao | 041801.1751250072.082 31901300 04. |
Subelemento | |
Valor | 20.955,39 |
Original | 20.955,39 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 20.955,39 (ver detalhes) |
Pago | 20.955,39 (ver detalhes) |