Número | 001013 |
Credor | 46.255.196/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/03/2025 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA,COMP.MARÇO DE 2025. |
Dotacao | 041808.1751250072.082 31901100 04. |
Subelemento | |
Valor | 166.195,10 |
Original | 166.195,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 166.195,10 (ver detalhes) |
Pago | 166.195,10 (ver detalhes) |