Número | 000619 |
Credor | 46.255.196/0001-66 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 24/02/2025 00:00:00 |
Historico | REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMP.02/2025 |
Dotacao | 041807.1751250072.082 31901100 04. |
Subelemento | |
Valor | 4.206,47 |
Original | 4.206,47 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.206,47 (ver detalhes) |
Pago | 4.206,47 (ver detalhes) |