Contrato 2022/000075
            
        Informações do Contrato
                    Contrato: 2022/000075
                
                
                    Prorrogável: Sem Classificação
                
                
                    Data Cancelamento: 
                
                
                    Processo:
2022/000078                
                
Desinfecção do prédio central da Autarquia contra a COVID-19.                
                
                    Fornecedor: 05746
                
                
                    RJ SD SERVIÇOS E DESINFECÇÃO LTDA
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Dispensa de Licitação
                
                
                    Tipo: Pedido
                
                
                    Assinatura: 20/01/2022
                
                
                    Prazo: 5 Dias
                
                
                    Emissão: 20/01/2022
                
                
                    Data Inicio: 20/01/2022
                
                
                    Data Termino: 24/01/2022
                
                
                    Data Canc.: 
                
                
                    Valor: 16,000.00
                
                
                    Empenhado: 16,000.00
                
                
                    Liquidado: 16,000.00
                
                
                    Tot.Aditivos: 0.00
                
                
                    Devolvido: 0.00
                
                
                    A Liquidar: 0.00
                
                
                    Execuções: 0.00
                
                
                    A Empenhar: 0.00
                
                
                    Saldo do Contrato: 0.00
                
                
                    Saldo Efetivo: 0.00
                
            Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00099.000118 Contratação de empresa para prestação de serviços.  | 
                            1 | 0 | 1 | VB | 16,000.00 | 02010 - SECRETARIO AUTARQUICO FINANCEIRO  | 
                        

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